Claims ng Sasakyan sa Sasakyan ng Motor sa Buwis sa Kita sa Canada

Mga gastos sa CRA Automobile kaugnay sa Paggamit ng iyong Sasakyan para sa Negosyo

Gumagamit ka ba ng sasakyan para sa mga layuning pangnegosyo sa nakaraang taon ng buwis? Ang artikulong ito ay nagpapaliwanag kung ano ang sinasabing gastos sa sasakyan sa sasakyan na maaari mong gawin sa buwis sa kita sa Canada at kung anong uri ng dokumentasyon ang kakailanganin mong suportahan ang iyong claim sa gastos .

Tandaan na ang mga halimbawa sa artikulong ito ay naglalarawan kung papaano ipasok ang gastos sa sasakyan ng Canada Revenue Agency (CRA) sa income tax return ng indibidwal na T1 (ginagamit ng mga nag-iisang proprietor at pakikipagtulungan ).

Ang mga gastos sa sasakyan ay kasama bilang bahagi ng mga gastusin sa negosyo sa Form T2125 - Pahayag ng Mga Gawain sa Negosyo o Propesyonal .

Kung ang iyong negosyo ay inkorporada i -claim mo ang parehong mga gastos sa motor sasakyan sa iyong T2 corporate income tax return .

Ang Dalawang Uri ng Mga Kuwenta sa Sasakyang Pangseguridad ng Sasakyan

Una, bago ka mag-claim ng mga gastos sa sasakyan, kailangan mong maunawaan na mayroong dalawang uri ng mga gastos sa sasakyan, malawak na pagsasalita, pagdating sa income tax sa Canada:

  1. mga may kaugnayan sa paggamit ng isang sasakyan (na iyong inaangkin sa linya 9281 - Mga gastos sa sasakyan sa sasakyan)
  2. mga may kaugnayan sa pagbili ng isang sasakyang de-motor (na iyong inaangkin bilang Capital Cost Allowance ).

Sinasaklaw ng artikulong ito ang mga gastos sa sasakyan na may kaugnayan sa paggamit ng sasakyang de-motor para sa mga layuning pangnegosyo.

Kung bumili ka ng sasakyan na gagamitin sa iyong negosyo o nag-iisip ng pagbili ng isa, gugustuhin mong basahin ang Mga Gastos ng Sasakyan ng Motor na Kaugnay sa Pagbili ng Sasakyan .

(Kung ikaw ay kasosyo sa isang kasosyo sa negosyo at nakakuha ka ng mga gastos sa sasakyang de-motor para sa negosyo sa pamamagitan ng paggamit ng iyong personal na sasakyan, maaari mong i-claim ang mga gastos na may kaugnayan sa negosyo sa linya 9943 - Iba pang mga deductible mula sa iyong bahagi ng netong kita ng kasosyo (pagkawala) sa Bahagi 6 sa pahina 2 ng Form T2125.)

Mga Sasakyan ng Sasakyan sa Motor Maaari Kang Magkakabit na May Kaugnayan sa Paggamit ng Sasakyan sa Motor

Kapag gumamit ka ng isang sasakyang de-motor upang kumita ng kita sa negosyo , maaari mong i-claim ang:

Ngunit (tulad ng halos palaging ang kaso sa pagbabawas sa buwis sa kita ), mayroong isang catch. Kung ginagamit mo rin ang parehong sasakyan para sa personal na paggamit, maaari mo lamang ibawas ang bahagi ng mga gastos sa itaas na direktang may kaugnayan sa paggamit ng iyong sasakyan para sa kita na kita.

Nangangahulugan ito na upang mag-claim ng mga gastos sa sasakyan, kailangan mong malaman kung gaano karaming mga kilometro ang iyong hinimok para sa mga dahilan ng negosyo at kung gaano karaming mga kilometro ang iyong hinimok para sa personal na paggamit.

Ang gastos sa parking at karagdagang insurance ng negosyo para sa iyong sasakyan ay ang mga eksepsyon sa "you-can-only-claim-a-portion" na tuntunin; maaari mong i-claim ang 100% ng mga gastusin.

Kaya Kailangan mong Itago ang isang talaan

Sa pagsasagawa, nangangahulugan ito na kailangan mong panatilihin ang isang talaan ng lahat ng iyong sasakyan sa buong taon ng buwis, na kung saan ay inirerekomenda ng Canada Revenue Agency (CRA).

Sa sandaling nagawa mo na ang isang beses, gayunpaman, maaari mong magamit ang isang pinasimple na talaan, na pinapanatili ang detalyadong mga rekord sa loob ng tatlong buwan at pagkatapos ay extrapolating ang iyong paggamit ng negosyo ng iyong sasakyan para sa natitirang bahagi ng taon.

Tingnan ang Paano Magtatabi ng isang Talaan upang Mag-claim ng Mga Gastos ng Sasakyan sa Motor para sa mga detalye.

Kung Paano Kalkulahin ang mga Gastos ng Sasakyan sa Motor na Nauugnay sa Paggamit ng Sasakyan sa Motor

Sabihin nating ikaw, isang solong proprietor, ay may sariling van na ginagamit mo para sa parehong negosyo at personal na paggamit. Sinusubaybayan mo ang lahat ng iyong mga gastos sa sasakyan sa buong taon ng pananalapi at nagtapos sa isang listahan ng mga gastusin na mukhang ganito:

Gastos Halaga
Lisensya at bayad sa pagpaparehistro $ 175.00
Gas at langis $ 2,100.00
Seguro $ 980.00
Interes $ 760.00
Pagpapanatili at pag-aayos $ 650.00
Mga bayarin sa paradahan $ 330.00
Supplementary Insurance $ 500.00
Kabuuang Gastos $ 5,495.00

Kung ginamit mo ang iyong sasakyan para sa parehong negosyo at personal na paggamit, ginagamit mo ang iyong mga kilometro na hinimok para sa mga layuning pang-negosyo at ang iyong kabuuang kilometro na hinimok upang makalkula kung gaano karami ng iyong mga gastos sa sasakyan ang maaari mong i-claim.

Halimbawa, sabihin natin na sa taon ng pagbubuwis na natamo mo ang mga gastos sa sasakyan sa itaas, nagmamaneho ka:

Hatiin ang iyong negosyo kilometro sa pamamagitan ng iyong kabuuang kilometro at pagkatapos ay i-multiply ang halagang iyon sa pamamagitan ng halaga ng iyong kabuuang "pinapahintulutang bahagi" na pinahihintulutang gastusin:

(Tandaan: maaari mong i-claim ang 100% ng mga bayad sa paradahan at pandagdag na insurance ng negosyo, kaya alisin ang mga iyon mula sa iyong halaga ng mga gastos bago mo kalkulahin!)

(32,000 kilometro sa negosyo kahit 44,000 kabuuang kilometro) x $ 4665 = $ 3,392.73

Ngayon, dahil maaari mong makuha ang lahat ng iyong paradahan at mga karagdagang gastusin sa seguro sa negosyo, idagdag ang mga nasa:

$ 3,392.73 + ($ 330 + $ 500) = $ 4,222.73

Gastos Halaga
Lisensya at bayad sa pagpaparehistro $ 175.00
Gas at langis $ 2,100.00
Seguro $ 980.00
Interes $ 760.00
Pagpapanatili at pag-aayos $ 650.00
Kabuuang Gastos $ 4,665.00
Paggamit ng Negosyo (32,000km / 44,000km * Total) $ 3,392.73
Mga bayarin sa paradahan $ 330
Supplementary Insurance $ 500
Kabuuang Gastos sa Paggamit ng Negosyo $ 4,222.73

At mayroon kang claim ng iyong kabuuang gastos sa sasakyan; sa kasong ito, $ 4,222.73 na, sa T1 income tax return, ay inaangkin sa linya 9281, "Mga gastos sa sasakyan sa sasakyan (hindi kasama ang CCA)", sa Bahagi 5 ng Form T2125, Pahayag ng Negosyo o Mga Aktibidad ng Propesyonal.

Panatilihin ang Lahat ng iyong mga Resibo!

Palagi kang kailangan ang mga resibo upang i-back up ang iyong mga claim para sa mga gastusin sa negosyo . Ito ay nakakapagod at madaling makalimutan, ngunit kung nais mong i-claim ang isang bagay, kailangan mong magkaroon ng isang resibo para sa mga ito - kahit na ikaw ay NETFILING iyong income tax return o pagkakaroon ng EFILED ng isang propesyonal sa buwis.

Ang mga 4 na Tip para sa Paghawak ng Mga Resibo ay gawing mas madali.

Gayundin, magkaroon ng kamalayan na kailangan mong panatilihin ang lahat ng iyong mga resibo na may kinalaman sa buwis sa loob ng anim na taon, kung sakaling ang Canadian Revenue Agency ay nagpasiya na nais nilang makita ang mga ito.

Tingnan din:

I-maximize ang Iyong Negosyo Mga Pagkuha ng Buwis sa Kita

Higit Pang Mga Paraan upang I-maximize ang Iyong Negosyo Mga Pagpapawalang Buwis sa Kita

Canadian Income Tax & Your Small Business

Paano Kalkulahin ang Capital Cost Allowance