Kailangan Ninyong Punan ang Form T2125 sa Iyong Personal Income Return Tax?

Ang Sagot ay Depende sa Kung Wala o Hindi Kayo May Negosyo sa Kita

Tanong: Kailangan ko bang punan ang form ng kita sa buwis na CRA T2125 sa aking T1 personal income tax return?

Sagot:

Ang T1 personal income tax return ay ang pagbabalik na ginagamit ng lahat ng mga negosyo na hindi isinasama kabilang ang mga propesyonal na negosyo, na kung bakit ang form na CRA T2125, Pahayag ng Negosyo o Propesyonal na gawain, kasama sa personal income tax return package.

Kaya kung ikaw ay nagpapatakbo ng isang tanging pagmamay-ari o pakikipagsosyo , kailangan mong kumpletuhin ang form na T2125 kapag pinupuno mo ang iyong income tax return sa Canada na T1 .

Hindi napagtanto na mayroon kang punan ang form na CRA T2125 ay isang pangkaraniwang problema. Kung minsan, hindi nalalaman ng mga tao na hindi ka dapat opisyal na magparehistro ng isang negosyo sa Canada na nagpapatakbo ng isa sa karamihan ng mga lalawigan kung ang negosyo na iyon ay isang tanging proprietorship. (Tingnan ang Kailangan Ninyong Magrehistro ng Pangalan ng iyong Negosyo sa Canada? )

Narito kung ano ang hitsura ng Form T2125.

Form CRA T2125 Records Lahat ng Iyong Negosyo Income ...

Ang iba pang bagay na madalas na hindi nalalaman ng mga tao tungkol sa form na T2125 ay ginagamit ito upang iulat ang anuman at lahat ng kita sa negosyo. Ito ay hindi pangkaraniwang para sa mga tao na magkaroon ng parehong trabaho at sariling trabaho (negosyo) kita. Maaari kang gumawa ng freelancing ng pera sa gilid, pera mula sa isang libangan, o pera mula sa pagbebenta ng ilang bagay sa online. Kahit na hindi ka nakarehistro ng isang negosyo , kailangan mo pa ring punan ang Form T2125 kapag nakumpleto mo ang iyong T1 Canadian income tax return kung mayroon kang anumang kita sa negosyo - at kabilang dito ang kita mula sa iba pang mga bansa .

Tandaan na sa karagdagan sa mga pagbabayad ng pera na natanggap para sa iyong paggawa o mga kalakal o serbisyo na iyong ibinibigay sa kita ng negosyo ay kabilang din ang mga pagbabayad ng barter o mga pagbabayad na natanggap sa mga kahaliling paraan ng pera tulad ng BitCoin. Halimbawa, ipagpalagay na ikaw ay isang pintor at sumasang-ayon ka upang ipinta ang opisina ng isang massage therapist bilang kapalit ng mga paggamot sa massage.

Kung normal kang sisingilin ng $ 1000 para sa trabaho at ang massage therapist ay nagbibigay ng mga serbisyo na nagkakahalaga ng $ 1000 bilang kapalit, dapat mong isama ang $ 1000 sa iyong kita sa negosyo. Ang halaga ng mga serbisyo ng pagpipinta na iyong ibinibigay ay kapareho ng magiging kung natanggap mo ang cash para sa serbisyo.

Tandaan na ang serbisyo ng barter ay pinahahalagahan din ng parehong paraan mula sa pananaw ng gastos - ang massage therapist ay maaaring mag-claim ng $ 1000 na halaga ng gastos sa anyo ng pag-aayos sa kanyang mga lugar ng negosyo, at maaari kang mag-claim ng $ 1000 sa mga gastos sa medikal.

Ang kita mula sa mga benta sa labas ng Canada ay dapat ding kasama - ang mga produkto at serbisyo na ibinebenta sa mga indibidwal at mga kumpanya sa ibang mga bansa ay binibilang bilang kita sa negosyo.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang bilang bilang kita sa negosyo sa Canada, tingnan ang Kahulugan ng Kita sa Negosyo .

Pagpuno ng Form CRA T2125

Ang Pahayag ng Mga Aktibidad sa Negosyo o Propesyonal (ang form na T2125) ay dinisenyo upang mamuno sa iyo sa pamamagitan ng proseso ng pagkalkula ng iyong "totoong" kita sa negosyo; iyon ay, kung ano ang natitira kapag kinuha mo ang iyong mga gastos sa negosyo mula sa orihinal na halaga na iyong ginawa. Tandaan na kung nakikibahagi ka sa maraming iba't ibang mga aktibidad sa negosyo o may higit sa isang negosyo, kakailanganin mong punan ang isang hiwalay na form na T2125 para sa bawat isa.

Sa buong porma, kung ang isang bagay ay hindi naaangkop sa iyo, iwanan lamang itong blangko.

Halimbawa, sa unang seksyon ng form, Pagkakakilanlan, kung ang iyong negosyo ay hindi isang pakikipagtulungan, aalisin mo ang espasyo para sa numero ng negosyo ng Partnership at para sa iyong porsyento ng partnership blangko. Gawin din ito sa numero ng pagkakakilanlan ng tirahan ng Tax kung wala ka. (Tandaan, kung nagdedeklara ka ng kita sa negosyo na ginawa mo "sa gilid" ikaw ay isang tanging pagmamay-ari sa pamamagitan ng default.)

Gayundin sa seksyon ng mga aktibidad sa negosyo sa Internet kung wala sa iyong kita sa negosyo ang nagmula sa mga ganitong uri ng mga aktibidad.

Sa pahina 2 ng form, ipapasok mo ang iyong kabuuang kita sa negosyo sa naaangkop na linya sa alinman sa kahon ng Kita ng Negosyo o sa kahon ng Professional Income, kabilang ang GST / HST na nakolekta o nakokolekta.

Pagkatapos, kung kinokolekta ng iyong negosyo ang GST / HST (ibig sabihin, ikaw ay hindi isang Maliit na Tagatustos ) sundin ang mga tagubilin sa pormularyo tungkol sa GST / HST at idagdag ang halaga ng GST / HST sa iyong mga gross sales o mga bayarin upang makalkula ang iyong naayos na gross sales o Naayos propesyonal na bayad.

Ipasok ang numerong ito sa linya 16 sa Bahagi 3 ng form CRA T2125 at pagkatapos ay ibawas ang iyong mga reserbang ibinawas noong nakaraang taon at iba pang kita, kung mayroon man. Idagdag ang mga ito nang sama-sama upang makarating sa iyong kabuuang Gross na negosyo o propesyonal na kita. Ito ang bilang na iyong babawasan mula sa iyong mga gastusin sa negosyo.

Idagdag ang Iyong Gastos sa Negosyo

Pahina 3 ng form T2125 ay kung saan inaangkin mo ang iyong mga may-katuturang gastos sa negosyo , kabilang ang iyong mga gastusin sa paggamit ng negosyo sa bahay , kung ganoon nga ang kaso.

Ang mga pagkain at mga gastusin sa aliwan , suweldo, lisensya sa negosyo ... kahit anong gastos sa negosyo na natamo mo na karapat-dapat na maging isang pagbawas sa buwis sa kita ay napupunta dito.

Ang mga gastos tulad ng imbentaryo, gastos sa sahod at subcontracts ay ipinasok sa Bahagi 4, Gastos ng mga kalakal na ibinebenta at kabuuang kita. Ang lahat ng iba pang mga gastos ay pumasok sa ilalim ng Bahagi 5, Net income (pagkawala) bago ang mga pagsasaayos, sa mga angkop na linya.

Mayroong isang hiwalay na seksyon ng Kabayaran sa Capital Cost sa form para sa iyo upang kalkulahin ang mga wastong porsyento na pinapayagan mong isulat ang bawat taon para sa mga asset tulad ng ari-arian at kagamitan na nakuha ng iyong negosyo, at isa pang hiwalay na seksyon para sa mga gastos sa sasakyan kung nagawa mo gumagamit ng sasakyan para sa mga layuning pangnegosyo.

Tandaan na ang anumang gastos na iyong inaangkin, maaari mo lamang i-claim ang bahagi ng negosyo ng gastos.

Upang Ipakita ang Ibabang Linya

Sa sandaling ang lahat ng iyong mga gastos ay tinutumbasan, babawasan mo ang kabuuan mula sa iyong kabuuang kita sa negosyo at ang resultang kita o pagkawala mula sa form na CRA T2125 ay maitatala sa Linya 135, 137 o 139 ng iyong T1 return (depende sa kung ang negosyo, propesyonal o komisyon na kita). Ito ang iyong pinapahintulutang claim na sa huli ay idaragdag o ibawas mula sa iba mong kita (kung mayroon man).

(Tandaan, kung wala kang kita sa negosyo sa taon ng buwis, maaari mo pa ring i-claim ang iyong mga gastusin sa negosyo. Gayunpaman, maaaring hindi mo nais na i-claim ang partikular na taon.

Kung ikaw ay kasangkot sa isang pakikipagtulungan, ang T2125 ay din kung saan mo itatala ang mga pangalan ng iyong mga kasosyo, ang kanilang porsyento (s) ng pakikipagsosyo, at ang kanilang (mga) bahagi ng netong kita o pagkawala.

Tandaan din na kung mayroon kang higit sa isang negosyo o propesyonal na aktibidad, kailangan mong kumpletuhin ang isang hiwalay na Form T2125 para sa bawat isa.

Bumalik sa> Canadian Income Tax FAQ Index